内蒙古自治区呼伦贝尔日报社2016年度决算相关说明

发布者:Zqx 浏览: 发布时间:2017-09-12 09:13:56
第一部分 内蒙古自治区呼伦贝尔日报社基本情况
一、部门职能
出版发行《呼伦贝尔日报》地方党报,作为地方政府的喉舌,宣传呼伦贝尔地方政治、经济、文化登领域新闻的报道,为我市经济建设和文明建设作出报业人的贡献,同时通过地方导报及时准确捌中央的声音传递给我市人民,宣传机关政策,促进机关工作、网络版出版、少数民族文字版出版、广告设计、制作、发布。
二、机构设置及单位构成情况
1、我社内设25个部室
 2、机构人员情况:事业编制人员121人,在职人员98人,退休人员82人,离休人员1人。
3、机构人员当年变动情况:2016年我单位编制核定减少6人,由原来的127人减少到121人。在本年中在职、退休死亡2人,在职退休3人,落编8人。
第二部分 内蒙古自治区呼伦贝尔日报社2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
我社在2016年度严格执行年初预算,年初预算数为1799万元,本年度财政实际拨付1884.65万元,比预算增加了85.65万元,为本年度人员增资。
二、关于2016年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计3,401.48万元,支出总计3,401.48万元。与2015年度相比,收入增加386.87万元,增长12.8%;支出增加386.87万元,增长12.8%。主要原因:收入增加主要为本年度人员增加工资。支出增加主要原因为:一是汉文版《呼伦贝尔日报》免费赠阅较上一年增加了4000份,印刷费相应增加;二是2016年度调资,人员经费支出增加;
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计3,012.52万元,其中:财政拨款收入1,884.65万元,占62.6%;经营收入993.38万元,占33%;其他收入134.49万元,占4.5%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计3,265.35万元,其中:基本支出2,271.97万元,占69.6%;经营支出993.38万元,占30.4%
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计1,884.65万元,支出总计1,884.65万元。与2015年度相比,收入增加129.89万元,增长7.4%;支出增加129.89万元,增长7.4%。主要原因:一是汉文版《呼伦贝尔日报》免费赠阅较上一年增加了4000份,印刷费相应增加;二是2016年度调资,人员经费支出增加;
(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,748.52万元,其中:基本支出1,748.52万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,748.52万元,其中:人员经费1,359.94万元,主要包括:基本工资308.06万元,津贴补贴430.77万元,其他社会保障缴费103.62万元,离退休费517.49万元,较上年增加62.62万元,主要原因是:本年度调增工资;公用经费388.58万元,主要包括:印刷费355.78万元,差旅费1.94万元,维修(护)费25.86万元办公设备购置5万元,较上年增加-68.86万元,主要原因是:汉文版《呼伦贝尔日报》免费赠阅较上一年增加了4000份,印刷费相应增加。
(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是:我社为差额单位,没有三公经费预算
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年无增减主要原因是:我社为差额单位,没有机关运行经费
(二)政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额65.27万元,其中:政府采购货物支出24.97万元,比2015年增加24.97万元,100%,主要原因是:本单位采购办公设备
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆,比2015年无增减。单位价值50万元以上通用设备较2015年无增减。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:琳森    联系电话:0470-8252018
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